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勐海县人民政府外事办公室2019年预算信息公开

  • 来源 :勐海县人民政府外事办公室
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  • 发布时间 :2019-03-27 03:30

监督索引号53282218043800000

勐海县人民政府外事办公室2019

部门预算编制说明

 

目    录

 

第一部分   人民政府外事办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  州对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018335号)的相关要求,现将勐海县人民政府外事办公室2019年部门预算公开如下:

第一部分   勐海县人民政府外事办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县人民政府外事办公室的职能是贯彻执行国家、省、州有关外事、侨务工作的法律、法规和方针政策;督促协调和检查勐海县的外事和涉外工作,处理勐海县范围内的外事和涉外事项。指导勐海县外事、侨务工作,组织开展外事、侨务政策和重大问题的调查研究,提出外事、侨务工作的政策建议,负责向涉外、涉侨部门通报外事侨务工作情况和信息。

二、机构设置情况

勐海县人民政府外事办公室机关设1个内设机构--综合股, 协助办领导处理日常事务,协调内部业务工作;负责重要、综合性文稿起草工作;负责机关文秘、收发、会务、信息、机要、档案、保密、信访、图书资料、办公自动化、财务、固定资产、政府采购等行政事务和后勤保障工作;组织办理人大代表建议和政协委员提案;负责相关史志、年鉴的编纂工作;负责机关行政、机构编制、人事、业务培训、定点帮扶、离退休人员等工作。

三、重点工作概述

外事工作在县委、县政府的正确领导下、在上级业务部门的关心和指导下,按照中央“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的方针,积极深入边境乡镇和邻国边境地区开展调研,掌握边境动态,为维护边境稳定做了积极有效的工作;及时妥善调处涉外事务,确保边境地区的和平稳定与发展,努力为国家总体外交服务,为勐海经济社会的又好又快发展服务。在做好2017年度工作的前提下,继续做好2018年度的外事工作,现将2018年展工作情况汇报如下:

一、加强边境调研工作 掌握邻国动态

一是根据省、州外办的工作部署,至缅甸掸邦东部地区开展缅北局势的情况调研工作;二是加强与各涉外部门的联系,整合信息资源,认真进行情况研判,为上级业务主管部门和县委县政府决策提供情况信息。

二、认真做好外事接待工作

坚持睦邻友好、加强友好往来。认真领会执行中央关于“走出去”和“请进来”的指示,坚持“以政带经、以经促政、以民促官”的方针,积极主动地做好“走出去”和“请进来”的工作,大力开拓国际交流渠道。通过加强与周边邻国的交流合作,扩大国际间的交往,巩固和发展了我县与邻国地方间和国际间的友好关系,对外宣传勐海。在巩固和加强与周边国家传统睦邻友好关系的基础上,认真做好请进派出和来访内外宾的接待工作,积极推进双边和多边实质性交流与合作。2018412日到打洛口岸接缅甸掸邦东部第四特区一行15人以及缅甸大其力代表团一行5人到西双版纳州参加“1380傣历新年暨十三届边交会”;513日到澜沧惠明接中国驻曼德勒总领馆王宗颖总领事一行4人到我西双版纳州调研,实地考察了解缅北领事保护及边境口岸情况;515日接老挝南塔代表团一行4人到西双版纳州参加“老挝北部公务员汉语短期培训班”开班仪式及526日培训班学员一行30人到勐海茶厂大益馆参观学习。

三、加强宣传力度,努力营造客观友善的舆论环境

积极向周边国家宣传我国全方位、多层次、宽领域对外开放的优惠政策及改革开放取得的伟大成就,积极帮助联系、协调,向境外学校提供华文教材。同时向各涉外部门发放《中国境外领使保护和服务指南》宣传材料,加强对我公民的外事知识宣传教育,主动配合县人民银行到缅甸勐拉地区进行人民币反假知识宣传。通过“勐海国际茶王节”及相关活动促使相互交流与合作,增进友谊,进一步巩固和发展与世界各国及周边邻国的友好关系,对宣传和介绍勐海,扩大知名度起到了重要作用。

四、加强边境管理,切实做好维护边境地区的稳定工作

一是认真贯彻中央“睦邻友好,稳定周边”的方针,积极通过各种途径,做好睦邻安边工作。 根据警管口、军管线、民管片的原则,积极主动与公安、武警、驻军边防部队和各联检部门加强联系和往来,加强与有关部门在边境事务信息方面的相互通报,提高对边境涉外事件的联合调处能力,共同做好边防保卫工作,2018年积极配合县级有关部门,协助推动打洛边境立体化防控项目建设,营造良好的周边环境,努力为我县的国防建设和地方经济社会发展服务。二是不断增强外事界务员队伍的思想和业务素质。根据上级外事部门的要求,不断调整和充实边境界务员,并对界务员和边境乡镇干部和村干部进行界务知识培训。依法对国界、界桩、界渠进行有效维护。在边境乡镇和驻县军警部队的配合下,分年、分段定期或不定期深入边境一线,对国界勐海段146.6公里45棵界桩、界线进行巡查。了解边境村寨的边民互市、探亲访友及边境界务员基本情况,及时掌握对一般性通道和临时渡口的管理情况和边境一线的其它动态,确保边境地区的和平、安宁与稳定。

五、做好涉外纠纷调处工作

一是积极参与处置“507”事件。认真按照县委、县政府有关要求,本着协商会晤达成共识的态度与缅四特区交涉,共计争取赔偿金额1506余万元(赔偿四次合计:第一次860万元、第二次151万元、第三次113万元、第四次169万元、第5216万元)。二是妥善处理涉外纠纷事务。2018年,共处理涉外纠纷事务49人,涉及因赌毒资纠纷扣押人质、意外人身伤亡事件及边界界线(界桩)等方面。切实维护了我国边界安全、公民基本权益和权利。

六、积极开展对相邻国(境)外事合作机制商谈会

在年内先后多次与缅四特区开展商谈会晤,涉及双方社会、文化、环境保护、医疗卫生、教育及综治维稳等方面。为维护国家主权、安全和发展利益,发展与周边国家的睦邻友好关系、营造良好的外部环境,服务全县经济社会发展和对外开放奠定坚实基础。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县人民政府外事办公室编制2019年部门预算单位共1个,是勐海县人民政府外事办公室。其中:财政全供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制5人,其中:行政编制 5人。在职实有5人,其中: 财政全供养5人。离退休人员 5人,其中:退休 5人。无车辆编制,实有车辆1辆。

 

 

勐海县人民政府外事办公室人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

5 

4 

 

1 

10 

5 

 

5 

1 

 

2

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是勐海县人民政府外事办公室。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1其中:行政编制 5人。在职实有5人,其中:财政全供养5人。离退休人员5人,其中:退休 5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入151.45万元,其中:一般公共预算财政拨款151.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019勐海县人民政府外事办公室财政拨款收入151.45万元,其中:本年收入151.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款151.45万元(本级财力151.45万元,专项收入29.20万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出151.45万元,其中:基本支出122.25万元,占总支出的80.72%,项目支出29.20万元,占总支出的19.28%。按支出功能科目分类,支出分别列支出分别列:2010301行政运行76.83万元、2080504未归口管理的行政单位离退休16.41万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.04万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元、2101101行政单位医疗9.77万元、2101103公务员医疗补助4.44万元、2210201住房公积金7.03万元。主要反映我单位各项业务支出及社会保障支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出151.45万元。财政拨款安排支出151.45万元,其中:基本支出122.25万元,项目支出29.20万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2010301行政运行76.83万元、2080504未归口管理的行政单位离退休16.41万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.04万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元、2101101行政单位医疗4.99万元、2101103公务员医疗补助4.44万元、2210201住房公积金7.03万元。主要反映我单位各项业务支出及社会保障支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出122.25万元,项目支出29.20万元,主要用于:

1、工资福利支出94.81万元,其中:基本工资20.05万元、津贴补贴28.14万元、奖金1.67万元、绩效工资12.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元、职业年金缴费3.51万元、职工基本医疗保险缴费4.99万元、公务员医疗补助缴费4.44万元、其他社会保障缴费1.29万元、其他工资福利支出3.24万元、住房公积金7.03万元。

2、商品和服务支14.40出万元,其中:办公费0.80万元、印刷费0.20万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、邮电费1.55万元、工会经费0.85万元、在职福利费0.50万元、差旅费1.60万元、公务接待费0.20万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用4.38万元、其他商品服务支出1.87万元。

3、对个人和家庭的补助支出41.44万元,其中:退休费16.24万元、生活补助25.20万元。

4、资本性支出0.80万元,其中:办公设备购置0.80万元。

(三)一般公共预算支出

勐海县人民政府外事办公室2019年一般公共预算当年拨款151.45万元,比2018年预算数增加34.86万元,增长30.00%。其中:基本支出122.25万元,比上年增长10.54%;项目支出万29.20元,比上年增23.20万元,增长386.67%。增长原因是:2019年界务员补助25.2万元纳入我单位预算,2018年调资、工资正常晋升变动。

12010301行政运行,2019年预算数70.98万元,比2018年预算数增加5.85万元,增长8.25%。主要原因是:2018年末政策性调资及人员增加,工资正常晋升变动,公用经费标准增加。

22080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为16.41万元,比2018年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位2019年退休人员与统筹外补助与上年一致,无变化。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为8.44万元,比2018年预算数增加0.41万元,增长5.11%。主要原因是:2018年末政策性调资,人员工资增加。

42080506机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为3.51万元,比2018年预算数增加0.30万元,增长9.34%。主要原因是:2018年末政策性调资,人员工资增加。

52082702财政对工伤保险基金的补助,2019年预算数为0.04万元,比2018年预算数减少0.04万元,下降50.00%。主要原因是:2018年工伤保险比例下调。

62082703财政对生育保险基金的补助,2019年预算数为0.21万元,比2018年预算数增加0.02万元,增长10.53%。主要原因是:2018年末政策性调资,人员工资增加。

72101101行政单位医疗补助,2019年预算数4.99万元,比2018年预算数增加0.78万元,增长18.53%。主要原因是:2018年末政策性调资,人员工资增加。

82101103公务员医疗补助,2019年预算数4.44万元,比2018年预算数增加2.32万元,增长109.43%。主要原因是:2018年末政策性调资,人员工资增加,公务员医疗补助计算比例增加。

92210201住房公积金支出 2019年预算数7.03万元,比2017年预算数增加1.68万元,增长31.40%。主要原因是:2018年末政策性调资,人员工资增加。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,勐海县人民政府外事办公室2019年政府采购预算0.80万元,比2018年减少2.70万元,下降77.14%,减少的主要原因是2019年我单位人员较少,经费也相应较少,今年只申报了部分必须的办公设备购置费。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.25万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出94.81万元,占基本支出的77.56%,与上年对比增加5.44万元,增长6.09%,增长变化的原因主要是2019年调资及正常晋升工资增加工资及补贴,导致工资福利支出增加;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)11.20万元,占基本支出的9.16%,与上年对比增加6.22万元,增长124.90%,增长变化的原因主要是2019年人头公用经费增加,调资及正常晋升工资增加,导致公用经费和工会经费,福利费等增加;对个人和家庭的补助支出16.24万元,占基本支出的13.28%,与上年对比增加0万元,增长0%。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29.20万元,主要用于界务员生活补助开支。与上年对比增加了23.20万元,增长386.67%,增加变化的原因主要是2019年界务员生活补助25.20万元纳入我单位预算。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县人民政府外事办公室2019三公经费财政拨款预算安排2.50万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费2.00万元,公务接待费0.50万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019年勐海县人民政府外事办公室根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2018年持平。持平的原因主要是我单位严格按执行八项规定,未安排出国(境),未产生相应的因公出国(境)的住宿费、伙食费、杂费、培训费、差旅费等支出。

    2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县人民政府外事办公室安排公务用车购置及运行费2.00万元,其中:购置费0万元,与2018年持平、运行费2万元,与2018年持平,主要用于保障界务巡查、日常公务用车及扶贫工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是我单位严格按照公车管理办法对单位公车执行用车登记管理,杜绝违规使用公车,在扶贫任务和界务巡查业务繁重的情况下做到公务用车运行维护费不超标。

    3、公务接待费

2019年勐海县人民政府外事办公室安排公务接待费预算0.50万元,主要用于单位按照规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2018年持平,持平的原因主要是我单位严格按照接待标准,认真落实接待审批制度,对接待人员和接待事项逐一核实,杜绝同城接待和无接待函的一切接待,我办接待费主要用于省州外办、侨办考察我县外事工作时的接待费用和与缅四特区及佤邦政府相关组织到我县协商事宜所产生的费用。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐海县人民政府外事办公室2019年机关运行经费是11.20万元,比上年增加6.22万元,增长124.90%,增加的主要原因2018年人头公用经费增加,调资及正常晋升工资增加,导致公用经费和工会经费,福利费等增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况说明

2019年我单位无实行绩效目标管理的项目,不涉及一般公共预算拨款;2019我单位无纳入绩效评价试点的项目,不涉及一般公共预算拨款。

 

监督索引号53282218043800111

勐海县人民政府外事办公室2019年部门预算公开表20190327152949160.xls

勐海县人民政府外事办公室2019年三公经费预算说明.doc

勐海县人民政府外事办公室2019年“三公”经费预算表.xls