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勐海县融媒体中心2022年预算信息公开

  • 来源 :勐海县融媒体中心
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  • 发布时间 :2022-02-16 12:32

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勐海县融媒体中心2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县融媒体中心2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

 

勐海县融媒体中心2022年部门预算编制

说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》(海财预字〔202235号)的相关要求,现将勐海县融媒体中心2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐海县融媒体中心按照《勐海县委办公室、勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(海办字〔201949号)文件要求,优化整合了县级媒体资源,形成了自己融媒矩阵,巩固壮大了主流思想舆论阵地,提高了县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。围绕县委、县政府中心工作,统筹做好各平台发布,实现“统筹策划、一次采集、多种生成”目标。积极向上级主流媒体和新媒体推送稿件,努力实现传统媒体有新突破、新媒体有新气象的目标任务,为讲好勐海故事,大力提升勐海知名度、美誉度做出了应有贡献。

(二)机构设置情况

根据《勐海县委办公室、勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(海办字〔201949号)文件,我单位机构设置属于涉密内容,不予公开。

(三)重点工作概述

勐海县融媒体中心将认真贯彻落实中央关于推进融媒体深度融合发展的意见,严格按照“坚持正确方向、坚持集约发展、坚持移动优先、坚持媒体+理念”的原则。加大工作力度,重点对媒体整合、平台建设、人员整合、人才引进等工作协调推进,重点突破;积极联合优质粮食企业启动推进现代农业的大数据建设,探索勐海“融媒体+智慧农业”建设相关工作,打造“融媒体+智慧农业”平台。同时,还将推进“融媒体+普洱茶产品溯源、地理标识、数据交易中心”等深度融合平台建设,不断加快推进深度融合发展,努力构建全媒体传播体系,提高主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

持续强化围绕中心、服务大局的意识,全媒体策划、联动做好重点工作进展情况、重要指标完成情况、重大工作流程推进情况、重大改革实施情况等县委县政府中心工作等主题报道,为推动我县中心工作营造强势舆论氛围。继续重点讲好“勐海人、勐海事、勐海景”,吸引更多的资源导入勐海、更多的企业选择勐海、更多的人才扎根勐海。坚持贴近群众,服务群众,生动记录群众生产生活,及时报道基层创新的鲜活经验。坚持“短实新”,构建群众喜文乐件的话语体系。

进一步突出移动优先策略,持续推动“春韵勐海”APP升级,努力将其打造成勐海唯一的新闻端、政务端、民生端。推进中心与党政部门技术平台对接,依托“春韵勐海”APP,为群众信息查询、申报审批、注册办证、投诉受理等提供一站式服务,打造“指尖上的政务服务中心”。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27名,其中:行政编制0名,事业编制27名。在职实有24人,其中:财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入403.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入403.70万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少95.78万元,下降19.18%,减少本县财政财力情况,一是基本支出中工资福利支出减少商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算;二是2022年项目支出为0万元。所以2021年部门预算总收入较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入403.70万元,其中:本年收入403.70万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款403.70万元(本级财力403.70万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少95.78万元,下降19.18%,减少本县财政财力情况,一是基本支出中工资福利支出减少商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算;二是2022年项目支出为0万元。所以2021年部门预算总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出403.70万元。财政拨款安排支出403.70万元,其中:一般公共预算安排支出403.70万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少95.78万元,下降19.18%,减少的原因是本县财政财力情况,一是基本支出中工资福利支出减少商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算;二是2022年项目支出为0万元。所以2021年部门预算总收入较上年减少。

(一)本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出403.70万元,其中:基本支出403.70万元,项目支出0万元。比2021年预算数减少95.78万元,下降19.18%。具体变动情况及原因分析如下:

1. 基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出403.70万元,比2021年预算数减少95.78万元,下降19.18%。减少的原因主要是本县财政财力情况,一是基本支出中工资福利支出减少商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算;二是2022年项目支出为0万元。所以2021年部门预算总收入较上年减少。

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.3%,2021年预算减少65.98万元,下降14.77%减少的原因主要一是在职人员减少为24人;二是编外人员较上年8人减少为5人。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.7%,比2021年预算减少1.92万元,下降7.7%减少的原因主要是根据本县财政财力情况,一是基本支出中工资福利支出减少商品和服务支出中在职公用经费压缩10%预算。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2021年预算减少27.86万元,下降100%减少的原因主要是2022年退休人员工资预算未纳入本单位。

4)资本性支出占基本支出的0%,与上年预算数相比,无增减变化。无增减变化的原因是:我单位2022年没有预算资本性支出

2. 项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0万元,上年预算数相比,无增减变化。无增减变化的原因主要是我单位项目支出未纳入年初预算。

(二)本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出275.23万元,主要用于在职人员和编外聘用人员工资福利支出、在职公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.42万元,主要用于单位退休人员统筹外工资、退休公用经费等支出。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出40.23万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出20.12万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗22.22万元,主要用于事业单位基本医疗保险费、大病保险缴费等支出。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助13.65万元,主要用于单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金31.84万元,主要用于在职人员住房公积金保障支出。

(三)本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资92.39万元(其中:基本支出92.39万元,项目支出0万元)

津贴补贴10.17万元(其中:基本支出10.17万元,项目支出0万元)

绩效工资147.91万元(其中:基本支出147.91万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费40.23万元(其中:基本支出40.23元,项目支出0万元)

职业年金缴费20.12万元(其中:基本支出20.12万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费21.03万元(其中:基本支出21.03万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费13.65万元(其中:基本支出13.65万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费3.37万元(其中:基本支出3.37万元,项目支出0万元)

住房公积金31.84万元(其中:基本支出31.84万元,项目支出0万元)

2. 商品和服务支出

办公费2.89万元(其中:基本支出2.89万元,项目支出0万元)

手续费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)

水费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0万元)

电费4.30万元(其中:基本支出4.30万元,项目支出0万元)

邮电费1.10万元(其中:基本支出1.10万元,项目支出0万元)

差旅费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)

维修(护)费1.70万元(其中:基本支出1.70万元,项目支出0万元)

培训费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0万元)

公务接待费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)

工会经费4.01万元(其中:基本支出4.01万元,项目支出0万元)

福利费2.31万元(其中:基本支出2.31万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出1.12万元(其中:基本支出1.12万元,项目支出0万元)

3. 对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4. 资本性支出

办公设备购置0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计8.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

         2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与2021年预算数相比,无增减变化,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。主要原因是我单位无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

 2022年本单位公务接待费预算为8万元,与2021年预算数相比,无增减变化,国内公务接待预计批次为20次,预计接待150人次。主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求:厉行节约,反对浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费

        2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,与2021年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与2021年预算数相比,无增减变化,主要原因是单位无公务用车购置安排;公务用车运行维护费0万元,与2021年预算数相比,无增减变化,主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求:厉行节约,反对浪费。预计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县融媒体中心2022年日常公用经费22.99 万元,比上年减少1.92万元,下降7.70%减少的原因主要是根据本县财政财力情况,一是基本支出中工资福利支出减少商品和服务支出中在职公用经费压缩10.00%预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐海县融媒体中心资产总额580.50万元,其中,流动资产0万元,固定资产569.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产10.58万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加79.93万元,其中固定资产增加79.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月填报的资产月报数。

 

监督索引号53282226059200111


勐海融媒体中心2022年部门预算公开表20220216114846412.xlsx
勐海县融媒体中心2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc